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永仁县永兴中心小学2022年度部门决算

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永仁县永兴中心小学2022年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县永兴中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  永仁县永兴中心小学概况

一、主要职能

(一)主要职能

在上级各部门的关心支持下,我校全面贯彻落实党的教育方针,认真抓好教育教学质量管理,全面推进教育改革,稳步推进教育教学及食堂管理工作,巩固两基成果,积极推进素质教育,办人民满意的小学教育。

(二)2022年度重点工作任务概述

2022年在县委员会、县人民政府和教育主管部门的正确领导下,在县财政局大力支持下,学校全面贯彻党的教育方针,全面提高教育教学质量,全面实施素质教育,积极促进永仁县义务教育的均衡发展。以科学发展观和构建和谐社会为开展学校工作的总要求,坚持以推进教育现代化为动力,以提升教育质量为目标,不断强化学校教育精细化管理,着力推进师资队伍师德建设,以提高学生各方面素质为主要内容,本着学校的实际确定正确的办学目标,全面实施素质教育。树立以人为本 的教育思想,注意面向全体学生、全面发展学生特长,为学生搭建各种平台,促进学生活泼、健康发展,圆满完成了本年度的各项目标任务,向社会交了一份满意的答卷。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、教导处、总务处,负责对全乡小学的管理,中心小学设有永兴小学、灰坝小学、迤资小学及立溪冬小学4个校点;党支部、行政、工会、少先队、德育等组织健全。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入永仁县永兴中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1,即:永仁县永兴中心小学。

)部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县永兴中心小学2022年末实有人员编制42人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制42人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员42人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人(离休0人,退休37人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

永兴中心小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县永兴中心小学部门2022年度收入合计11,379,273.9元。其中:财政拨款收入11,379,273.9元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计减少612,979.41元,下降5.11%。其中:财政拨款收入减少612,979.41元,下降5.11%;主要原因是:1.人员调动导致人员经费减少。基本收入由2021年的11984364.31元减少到2022年的11364162.90元,减少620201.41元,下降2.97%2.项目资金减少。

二、支出决算情况说明

永仁县永兴中心小学部门2022年度支出合计10,924,986.97元。其中:基本支出9,199,339.4,占总支出的84.2%项目支出1,725,647.57,占总支出的15.8%上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少1,216,328.14元,下降10.02%。其中:基本支出减少1,385,638.91元,下降13.09%;项目支出增加169,310.77元,增长10.88%;主要原因1.本年度养老保险等人员经费增加;2.本年度基本建设类项目支出较多,导致项目支出增加,资金由2021年的1,556,336.80元增加到2022年的1,725,647.57元,增加169,310.77增长10.88%

(一)基本支出情况

2022年度用于保障永仁县永兴中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,199,339.4元。2021年用于保障机构正常运转的日常支出10584978.31元,与上年对比,减少1385638.91元,减少13.09%减少的主要原因是:人员经费减少、项目支出减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,088,197.4元,占基本支出的98.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111,142元,占基本支出的1.21%。与上年相比,增加183278.31元,增长1.76%,主要原因是学生人数增加、教师人数增加,用于保障学校日常运转的经费增加。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障永仁县永兴中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,725,647.57元。其中:基本建设类项目支出0元。2022年度永兴中心小学为完成特定的工作任务,用于专项业务工作的经费支出1556336.80元。与上年对比,增加169310.77元,增长10.88%。增加的主要原因是:加快了项目资金支出。

具体项目开支及开展工作情况如下:

1.城乡义务教育补助经费527,890.45,主要用于学生营养改善、困难学生生活补助等;

 2.工资福利支出经费19,546.22元,主要用于其他社会保障缴费等;

 3.城乡义务教育阶段学校公用经费400,210.90元,主要用于学校正常工作运转、办公设备购置、水费、电费、专用设备购置等;

 4.义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费778,000.00元,主要用于校舍维护维修、基础设施建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县永兴中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,909,875.97元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比减少1,193,550.14元,下降9.86%主要原因是:1.人员调出导致保障人员运转经费减少;2.本年度工程类项目减少,因而项目资金减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  5.教育(类)支出8,039,293.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.69%。主要用于工资福利支出5897659.78元,商品和服务支出460266.90元,对个人和家庭补助903366.45,资本性支出778000.00  

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  8.社会保障和就业(类)支出1,734,611.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.9%。主要用于退休人员工资84411.70元,机关事业单位养老保险741204.48元。

  9.卫生健康(类)支出634,736.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于事业单位医疗403397.88元,公务员医疗补助231339.08元。

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  19.住房保障(类)支出501,234元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于住房公积金支出501,234.00元。

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算0元,占总支出决算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

    永仁县永兴中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成年初预算的0%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:2022年初未做公务接待预算活动,2022年未支出三公经费

2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加0元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%2022年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算不变的主要原因是2022年未开展公务接待活动

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县永兴中心小学属于事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20221231日,永仁县永兴中心小学部门资产总额17,140,329.74元,其中,流动资产2,522,869.00元,固定资产14,617,443.74元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产17元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4402429.74元,其中固定资产增加减少4402429.74元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)部门预算:指由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

(二)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(三)一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

(四)基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

(五)项目支出:除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

(六)商品和服务支出:是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分,具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出(不包括基本建设、固定资产等投资支出)。

(七)行政运行:指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

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