监督索引号53232703300701000
永仁县民族中学2022年度部门决算
目录
第一部分 永仁县民族中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 永仁县民族中学概况
一、主要职能
(一)主要职能
在上级各部门的关心支持下,全面贯彻落实党的教育方针,认真抓好教育教学质量管理,全面推进教育改革,稳步推进教育教学及食堂管理工作,巩固“两基”成果,积极推进素质教育,坚持以推进教育现代化为动力,以提升教育质量为目标,不断强化学校教育精细化管理,着力推进师资队伍师德建设,以提高学生各方面素质为主要内容,本着学校的实际确定正确的办学目标,全面实施素质教育。树立“以人为本 ”的教育思想,注意面向全体学生、全面发展学生特长,为学生搭建各种平台,促进学生活泼、健康发展,圆满完成了本年度的各项目标任务,向社会交了一份满意的答卷,力争办人民满意的教育。
(二)2022年度重点工作任务概述
2022年永仁县民族中学始终坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,全面实施素质教育,全面提高教育教学质量,培养学生创新精神和实践能力,以“办人民满意教育”为出发点。“德育为首,育人为本,教学为中心”的办学宗旨。学校领导班子团结协作、开拓创新、真抓实干,建立和完善了各项规章制度,深化教育改革,依法治教,狠抓普及义务教育,办学成果显著,努力实现管理严、校园美、质量高的办学目标。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
永仁县民族中学2022年度内设机构5个,包括:行政办公室、党建办、教务处、德育处、总务处。所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入永仁县民族中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个,即:永仁县民族中学。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
永仁县民族中学2022年末实有人员编制143人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制143人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员143人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人(离休0人,退休34人)。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附表)
永仁县民族中学2022年无国有资本经营预算财政拨款收支情况,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
永仁县民族中学部门2022年度收入合计39,254,163.53元。其中:财政拨款收入39,254,163.53元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计增加11,438,085.44元,增长41.12%。其中:财政拨款收入增加11,438,085.44元,增长41.12%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加0元,增长0%。主要原因是:2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助房屋构筑物建设资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金(大门与道路建设)、2021年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金等建设项目,项目资金增加。
二、支出决算情况说明
永仁县民族中学部门2022年度支出合计29,638,705.24元。其中:基本支出23,630,027.53元,占总支出的79.73%;项目支出6,008,677.71元,占总支出的20.27%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加2,174,195.1元,增长7.92%。其中:基本支出减少192,743.56元,下降0.81%;项目支出增加2,366,938.66元,增长64.99%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要原因是:义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金(风雨体育馆)、2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金(大门与道路建设)等项目资金支出增加。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障永仁县民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,630,027.53元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,419,578.53元,占基本支出的99.11%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210,449元,占基本支出的0.89%。与上年相比,人员经费支出减少158821.47,公用经费支出减少。主要原因是:学校人员退休,在职人员减少,人员经费支出减少。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障永仁县民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,008,677.71元。其中:基本建设类项目支出0元。与上年相比,主要原因是:多数建设项目在本年支付,项目支出经费增加。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.义务教育家庭经济困难学生生活补助经费659,788.50元。主要用于义务教育寄宿制家庭经济困难学生生活补助经费开支和义务教育非寄宿制家庭经济困难学生生活补助经费开支。
2.农村义务教育学生营养改善计划中央专项补助资金942,905.00元。主要用于国家和地方农村义务教育学生营养改善计划试点县的寄宿制学生营养补助支出。
3.农村初中校点撤并学生交通补助资金33,606.00元。主要用于农村学校校点撤并的学生每学期两次车费补助支出。
4.城乡义务教育中小学公用经费2,044,128.21元。主要用于学校正常工作运转、办公设备购置、水费、电费、专用设备购置等。
5.义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金等项目资金2,328,250.00元。主要用于义务教育薄弱的大的维修维护费和基础建设的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
永仁县民族中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出29,638,705.24元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加2,174,195.1元,增长7.92%,主要原因是:2022年有2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助房屋构筑物建设资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金(大门与道路建设)、2021年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金等建设项目,项目资金增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出22,879,369.5元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.19%。主要用于学校教师的人员经费及学校日常运转经费,学生的生活补助和营养改善计划资金。
6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出3,389,565.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费2288423.36元;机关事业单位职业年金缴费236929.4元;事业单位离退休773168.9元;
9.卫生健康(类)支出1,816,296.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于职工基本医疗保险缴费1222502.67元;公务员医疗补助缴费593793.68元。
10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出1,553,474元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于住房公积金支出1553474.00元。
20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务接待费支出决算0元,占总支出决算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
永仁县民族中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数,主要原因是:2022年无三公经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是:无三公经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0次。
2.购置车辆0辆,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
永仁县民族中学为事业单位,无机关运行经费支出。
三、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,永仁县民族中学部门资产总额59115790.73元,其中,流动资产14551256.07元,固定资产44145517.66元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产419017.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加6907267.53元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)部门预算:指由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
(二)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(三)一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
(四)基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
(五)项目支出:除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
(六)商品和服务支出:是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分,具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出(不包括基本建设、固定资产等投资支出)。
(七)行政运行:指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
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