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永仁县宜就镇中心卫生院2023年部门预算公开

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永仁县宜就镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

 

永仁县宜就镇中心卫生院2023年预算公开目录

 

第一部分 永仁县宜就镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县宜就镇中心卫生院2023部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

永仁县宜就镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(1)贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策,组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健等工作。

(2)负责收集掌握卫生防疫资料,制定防疫措施,做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作。

(3)指导并参与群众性爱国卫生运动,做好饮水卫生、户厕卫生等技术指导工作。

(4)接受县级卫生行政部门委托,对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

(5)开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。

(6)对村卫生室实行“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

(7)按照医保定点医疗机构服务协议,履行为群众提供优质、低廉的医疗服务。承办上级部门交办的其他事项。

(8)完成上级有关部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:公共卫生科、基本医疗科、行政后勤科、检验科、计划生育服务科。

所属单位0

(三)重点工作概述

1)加强基层医疗服务能力提升建设。

2加强公共卫生体系建设和疫情防控救治体系建设

3)继续深化医药卫生体制改革。

4)着力提升中彝医药服务能力。

5)切实加强计划免疫接种工作

6)切实提高公共卫生服务水平。

7)认真组织实施关爱妇女儿童健康行动。

8)切实加强艾滋病防治工作。

9扎实开展健康扶贫和家庭医生签约服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制25人。在职实有23人,其中:财政全额保障23人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人,其中:离休 0人,退休7人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入552.45万元,其中:一般公共预算342.45万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入210.00万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比财务总收入比上年330.39万元增加222.06万元,增长67.21%主要原因:本年单位资金收入纳入预算,财务总收入比上年增加;一般公共预算比上年330.39万元增加12.06万元,增长3.65%主要原因:本年归集个人职业年金,基本养老保险缴存基数整体调整提高,本级安排财政拨款人员经费增加。事业收入对比上年增加210.00万元,增长100%主要原因:去年未将单位资金纳入年初预算

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入342.45万元,其中:本年收入342.45万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款342.45万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入330.39万元对比增加12.06万元,增长3.65%,主要原因是:本年归集个人职业年金,基本养老保险缴存基数整体调整提高,本级安排财政拨款人员经费增加

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出552.45万元。财政拨款安排支出342.45万元,其中:基本支出341.06万元,与上年330.39万元对比增加10.67万元,增长3.23%主要原因:本年归集个人职业年金,基本养老保险缴存基数整体调整提高,本级安排财政拨款人员经费增加项目支出1.39万元,与上年0万元对比增加1.39万元,增长100%主要原因是:今年将半供养人员补助经费纳入项目支出预算单位资金支出210.00万元,与上年0万元对比增加210.00万元,增长100%,主要原因是今年将单位资金纳入年初预算支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出52.22万元。主要用于:2080502事业单位离退休:15.65万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.18万元,2080801死亡抚恤1.39万元。

210卫生健康支出266.02万元。主要用于2100302乡镇卫生院240.91万元,2101102事业单位医疗16.86万元,2101103 公务员医疗补助:7.11万元,2101199其他行政事业单位医疗支出:1.14万元。

221住房保障支出24.21万元。主要用于2210201住房公积金24.21万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出342.45万元。

基本支出341.06万元,其中:30101基本工资:77.27万元,30102津贴补贴:20.19万元,30107绩效工资:130.68万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:35.18万元,30110职工基本医疗保险缴费:16.86万元,30111公务员医疗补助缴费:7.11万元,30112其他社会保障缴费:3.86万元,30113住房公积金:24.21万元。30201办公费:4.60万元,30202印刷费:0.40万元,30205水费:0.50万元,30206电费:0.80万元,30207邮电费:0.30万元,30211差旅费:0.30万元,30216培训费:0.30万元,30228工会经费:2.85万元,30299 其他商品和服务支出:0.42万元,30302退休费:15.23万元。

项目支出1.39万元,其中:30305生活补助:1.39万元。

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

永仁县宜就镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

永仁县宜就镇中心卫生院2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无增减变化,原因是:预算未安排。

(二)公务接待费

永仁县宜就镇中心卫生院2023年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年对比无增减变化,原因是:预算未安排。

(三)公务用车购置及运行维护费

永仁县宜就镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化,原因是预算未安排

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县宜就镇中心卫生院2023年机关运行经费安排0万元,与上年对比增加0万元,增长0%主要原因是:本单位属事业单位,无机关运行经费

(三)国有资产占有使用情况

永仁县宜就镇中心卫生院资产总额419.17万元,其中,流动资产264.29万元,固定资产154.88万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加96.42万元,其中固定资产减少5.67万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为202212月(20231月上报)资产月报数据。

 

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