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永仁县中和中心小学2023年度部门决算公开

索引号:1153232701517648x4-/2024-1128030 公开范围:公开 著录日期: 主题词: 文  号: 生效日期:

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永仁县中和中心小学2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算三公经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

在上级各部门的关心支持下,我校全面贯彻落实党的教育方针,认真抓好教育教学质量管理,全面推进教育改革,稳步推进教育教学及食堂管理工作,巩固两基成果,积极推进素质教育,办人民满意的小学教育。

(二)2023年度重点工作任务概述

在各级党委及教育主管部门的领导下,加强学校管理和资金管理,使每一分钱真正用在刀刃上,使有限的资金发挥出最大的效益,努力提高学校的办学水平,取得了一定的实效:

1.两基得以巩固和提高。

2.学校德育工作进一步加强。通过不断努力,学校校风、教风、学风有明显好转。

3.不断改善办学条件,加强校园环境建设和文化建设。

4.提高教师队伍素质。

5.教育管理体制改革进展顺利。绩效工资的实施,充分调动广大教师教书育人的积极性,教育职能得到进一步明确,使新体制的优势逐渐显现出来。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门内设机构5个,包括:学校办公室、教导处、书记处、工会室、财务室,负责对全乡小学的管理。

所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入永仁县中和中心小学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1即:永仁县中和中心小学。纳入永仁县中和中心小学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县中和中心小学2023年末实有人员编制42人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制42人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人(离休0人,退休43人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生303人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

永仁县中和中心小学2023年无国有资本经营预算财政拨款收支情况,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县中和中心小学2023年度收入合计11064697.10元。其中:财政拨款收入11064697.10元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计增加2258387.16元,增长25.65%。其中:财政拨款收入增加2258387.16元,增长25.65%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加0元,增长0%。主要原因是:财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

永仁县中和中心小学2023年度支出合计11385953.55元。其中:基本支出8259112.90元,占总支出的72.54%;项目支出3126840.65元,占总支出的27.46%;上缴上级支出元,占总支出的0%;经营支出元,占总支出的0%;对附属单位补助支出元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加1442429.75元,增长14.51%。其中:基本支出增加133117.63元,增长1.64%;项目支出增加1309312.12元,增长72.04%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要原因是:财政拨款增加,加快项目支付进度。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障永仁县中和中心小学、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8259112.90元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出8178820.90元,占基本支出的99.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费80292.00元,占基本支出的0.97%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障永仁县中和中心小学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3126840.65元。其中:基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.学生营养改善计划支出355580.63元。主要用于学生营养改善支出。

2.家庭经济困难学生生活补助支出218800元。主要用于家庭经济困难学生生活补助支出。

3.学校生均公用经费支出219294.7元。主要用于学校公用经费支出。

4.专项经费及其他资金支出2333165.32元。主要用于学校课后服务补助项目支出、彩票公益金安排的少年宫项目支出、中和中心幼儿园综合楼建设项目资金支出、万马小学围墙堡坎建设项目资金支出、校舍维修长效机制堡坎、道路、场地建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县中和中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出11370953.55占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加1457429.75元,增长14.70%主要原因是:财政拨款增加,加快了资金的支出力度,导致支出比上年度增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出8177989.57元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.92%。主要用于工资福利支出4769980.34元,商品和服务支出462215.60元,对个人和家庭补助981193.63元,资本性支出1964600.00元。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8.社会保障和就业(类)支出2304073.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.26%。主要用于行政单位离退休0元,事业单位离退休1,161,605.60元,机关事业单位基本养老保险缴费支出682,031.52元,机关事业单位职业年金缴费支出268,503.59元,死亡抚恤191,933.20元;

9.卫生健康(类)支出459064.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于事业单位医疗215122.35元,公务员医疗补助222414.72元。其他行政事业单位医疗支出21527.00元;

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%0

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.住房保障(类)支出429826.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于住房公积金支出429826.00元;

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为4000.00元,决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款三公经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款三公经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款三公经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为4000.00元,决算为0元,占财政拨款三公经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。其中:

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

永仁县中和中心小学2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为4000.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0元,决算为0元,完成年初预算的0%;公务接待费支出年初预算为4000.00元,决算为0元,完成年初预算的0%2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2023年未开展公务接待活动。

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加0元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算不变主要原因是:2023年未开展公务接待活动。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县中和中心小学2023年机关运行经费支出0元,比上年增加0元,增长0%主要原因是:永仁县中和中心小学为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,永仁县中和中心小学资产总额17495373.82元,其中,流动资产1695742.73元,固定资产15799614.09元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产17元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2057110.05元,其中固定资产减少1253709.34元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出:除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232703302401111

 


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